依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤?(1)金融控股公司及銀行業應確保金融檢查報告之機密性,其保密期限為五年(2)內部稽核單位辦理一般查核,其內部稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年(3)銀行業應建立自行查核制度,自行查核報告應作成工作底稿,併同自行查核報告及相關資料至少留存五年備查(4)銀行辦理法令遵循自行評估作業,自行評估工作底稿及資料應至少保存五年【請接續背面】 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核法規
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫

題號:10
依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤?
- (1) 金融控股公司及銀行業應確保金融檢查報告之機密性,其保密期限為五年
- (2) 內部稽核單位辦理一般查核,其內部稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年
- (3) 銀行業應建立自行查核制度,自行查核報告應作成工作底稿,併同自行查核報告及相關資料至少留存五年備查
- (4) 銀行辦理法令遵循自行評估作業,自行評估工作底稿及資料應至少保存五年【請接續背面】
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計,透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。