信託業之內部控制應依信託業內部控制及稽核制度實施辦法辦理,有關內部控制及稽核制度之敘述,下列何者錯誤?(1)信託業應設置隸屬董事會之稽核單位(2)信託業作業手冊之範本由主管機關訂定供各信託業參考(3)自行查核報告及其工作底稿至少應留存五年備查(4)訂定各種作業及管理規範時應有稽核及資訊單位之參與 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 50 期信託業業務人員信託業務專業測驗:信託法規
題號:41
信託業之內部控制應依信託業內部控制及稽核制度實施辦法辦理,有關內部控制及稽核制度之敘述,下列何者錯誤?
- (1) 信託業應設置隸屬董事會之稽核單位
- (2) 信託業作業手冊之範本由主管機關訂定供各信託業參考
- (3) 自行查核報告及其工作底稿至少應留存五年備查
- (4) 訂定各種作業及管理規範時應有稽核及資訊單位之參與
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