依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行每年應委託會計師辦理銀行內部控制制度之查核,下列何者非屬其應查核項目?(1)申報主管機關表報資料之正確性(2)內部控制制度及法令遵循主管制度執行情形(3)備低呆帳提列政策之妥適性(4)銀行授信政策 - 證照小達人

台灣金融研訓院第 34 期銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)

點擊科目快速進入該主題測驗頁面。 Shopee 購買完整題庫
題號:3

依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行每年應委託會計師辦理銀行內部控制制度之查核,下列何者非屬其應查核項目?

  • (1) 申報主管機關表報資料之正確性
  • (2) 內部控制制度及法令遵循主管制度執行情形
  • (3) 備低呆帳提列政策之妥適性
  • (4) 銀行授信政策
題目難易程度

簡單

正確率:100%

顯示會員答題的正確率。

選項統計

顯示題目被選擇的選項統計,透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。

關於證照小達人

證照小達人,熱愛學習各類金融知識,目前已取得多張金融證照。我們不僅精心挑選題目內容,還持續優化題庫內容,並引入了線上題庫考試功能,旨在幫助考生迅速進行題目練習,順利通過考試!

加入證照小達人的官方 Line